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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1210002
Data de emissão 10/12/2022
Valor 1.144,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***356283**
Dados do Credor
Nome do Credor ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
CPF/CNPJ ***934350001**
Endereço AV PADRE JOAQUIM NONATO, 477, CENTRO, CEP:64390000
Cidade DEMERVAL LOBAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS (ADESIVO PLASTICO COLA 75G, KRONA TUBO ESGOTO 100MM, TUBO POTY 32MM SOLD, KRONA TUBO SOLD 20MM, KIT MECANISMO UNIVERSAL, VASO CONVENCIONAL BRANCO, MANGUEIRA JARDIM TRAMONTINA, ENGATE 50CM, TUBO POTY 50MM ESGOTO E JOELHO 90 SOLD, DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA N° 069 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/12/2022 9 1.144,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/12/2022 1.144,00