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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 202015
Data de emissão 02/02/2022
Valor 4.253,29
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***329313**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, CEP:64056373
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IDA E VOLTA DE TERESINA A BRASILIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/02/2022 9 4.253,29 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/02/2022 4.253,29