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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 603018
Data de emissão 03/06/2022
Valor 17.664,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***356993**
Dados do Credor
Nome do Credor ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ ***467230001**
Endereço R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032050
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUN DE INFRAESTR. SERV. PUBLICOS E DESE
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS (PNEU 18.4-30, PNEU 14.9-24, PNEU 1400-24), DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N° 012 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
08/07/2022 9 17.664,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/07/2022 17.664,00